Auditoría Cerrada por cumplimiento total en la ejecución del Plan de Mejoramiento. DESCARGAR DOCUMENTO
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Nuestro Control Interno
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Auditoría Cerrada al cumplir el 100% de ejecución del Plan de Mejoramiento en el primer semestre de 2024. DESCARGAR DOCUMENTO
Auditoria Abierta con 2 hallazgos pendientes por cumplir por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá DESCARGAR DOCUMENTO
Auditoría que se encuentra en ejecución el Plan de Mejoramiento por parte de las Sectoriales de la Gobernación de Boyacá....
La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión presenta la evaluación independiente a los riesgos definidos en el Mapa de...
La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión genera tres informes de seguimiento con periodicidad cuatrimestral, para evaluar la implementación...
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