La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2024, pone en conocimiento el informe final de la AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTRACTUAL A LA CASA DEL MENOR "MARCO FIDEL SUAREZ" cuyo objetivo general es verificar el cumplimiento de los procedimientos de la Gestión Administrativa, Financiera y Contractual, en el marco de los procesos normativos que le corresponden a la naturaleza de la entidad y lineamientos MIPG, Vigencia Fiscal 2023.
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AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTRACTUAL A LA CASA DEL MENOR “MARCO FIDEL SUAREZ”
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